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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620279-222-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENVIO CARGA FISCAL A SAN PEDRO DE LA PAZ CONCEPCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3926,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-11-2015 |
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Proveedor |
SAMEX |
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Razón Social |
SANTA MARTA COURIER AND CARGO S.A.
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R.U.T. |
76.629.600-9 |
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Sucursal |
SAMEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102201 2239-14-lp13
| Servicios de entrega postal nacional | 1 | | (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195 | (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ;Región : X
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(666)
;SERVICIO POR $ 10.000(2)
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$ 20.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.666
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$ 20.666
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Total Neto
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$ 20.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.927
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 24.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.