Orden de Compra. Nº620279-226-AG25 "COMBASEMONTT - VÍVERES"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-226-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 81453
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED LAGOS
Razón Social RED LAGOS SPA
R.U.T. 77.793.363-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED LAGOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral60BotellaAGUA MINERAL SIN GAS, BOTELLA 500 CC.AGUA MINERAL SIN GAS, BOTELLA 500 CC. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGO NARANJA EN CAJA, UNIDAD DE 200 CC.JUGO NARANJA EN CAJA, UNIDAD DE 200 CC. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos120UnidadBARRAS DE CEREAL SABOR FRUTOS ROJOSBARRAS DE CEREAL SABOR FRUTOS ROJOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101539
Verduras congeladas30kilogramoARVEJAS CONGELADAS, FORMATO 01 KILOGRAMOARVEJAS CONGELADAS, FORMATO 01 KILOGRAMO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
50101539
Verduras congeladas30kilogramoPOROTO VERDE CORTE FRÁNCES, FORMATO 01 KILOGRAMOPOROTO VERDE CORTE FRÁNCES, FORMATO 01 KILOGRAMO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
50131801
Queso natural40PaqueteQUESO GOUDA LAMINADO, 30 LAMINAS POR PAQUETE, PAQUETE DE 500 GRS.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 428.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.453
TOTAL OC $ 510.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.