Orden de Compra. Nº
620279-226-AG25
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COMBASEMONTT - VÍVERES
"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620279-226-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMBASEMONTT - VÍVERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
81453
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED LAGOS
Razón Social
RED LAGOS SPA
R.U.T.
77.793.363-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RED LAGOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
60
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS, BOTELLA 500 CC.
AGUA MINERAL SIN GAS, BOTELLA 500 CC.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
JUGO NARANJA EN CAJA, UNIDAD DE 200 CC.
JUGO NARANJA EN CAJA, UNIDAD DE 200 CC.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Unidad
BARRAS DE CEREAL SABOR FRUTOS ROJOS
BARRAS DE CEREAL SABOR FRUTOS ROJOS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50101539
Verduras congeladas
30
kilogramo
ARVEJAS CONGELADAS, FORMATO 01 KILOGRAMO
ARVEJAS CONGELADAS, FORMATO 01 KILOGRAMO
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
50101539
Verduras congeladas
30
kilogramo
POROTO VERDE CORTE FRÁNCES, FORMATO 01 KILOGRAMO
POROTO VERDE CORTE FRÁNCES, FORMATO 01 KILOGRAMO
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
50131801
Queso natural
40
Paquete
QUESO GOUDA LAMINADO, 30 LAMINAS POR PAQUETE, PAQUETE DE 500 GRS.
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
Total Neto
$ 428.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.453
TOTAL OC
$ 510.153
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.