Orden de Compra. Nº620279-239-CM16 "Adquisición de artículos de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-239-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 93171,687
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173(51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.864 $ 39.864
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl24 (813114) CLORO VIRGINIA GEL FLORAL 900 ML 10 UNIDADES 818114(813114) CLORO VIRGINIA GEL FLORAL 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.488 $ 241.488
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.744 $ 45.744
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES85 (1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398(1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.565 $ 143.565
47131615
2239-7-LP12
Escobillones12 (1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD 1206354(1180324) ESCOBILLÓN VIRUTEX VTX PRO INTERIORMULTIUSO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos36 (1255963) DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD 1281972(1255963) DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724
Total Neto $ 500.385
Descuento $ 10.008
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.172
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 583.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.