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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620279-269-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA MENÚ DIARIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
79795,212 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-10-2020 |
| INFORMACIÓN AL PROVEEDOR | 1.- El proveedor
debe ACEPTAR la Orden de Compra con el propósito de "RECIBIR
CONFORME" los productos, sólo de
esta forma se procederá al pago de la factura emitida. 2.- Los
productos indicados en la presente Orden de Compra, deben ser entregados de forma parcial, no
obstante, una vez que sea enviada a
proveedor la orden de compra, debe cumplir
con la entrega de acuerdo a la cantidad de días que se indicó en su oferta o
cotización, para las siguientes entregas,
los requerimientos se podrán realizar vía correo electrónico u otro
medio de comunicación que sea coordinado con la empresa y el responsable de
esta Orden de Compra, y debe ser
satisfecha en la misma cantidad de días informados por el proveedor. 3.- En caso que
un plazos de entrega resulte ser un día feriado o fin de semana los productos podrán ser entregados el día
hábil siguiente.
4.-El proveedor
debe tomar conocimiento del adjunto denominado "Requerimiento". |
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Proveedor |
Distribuidora de frutas y verduras emanuel |
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Razón Social |
Andres Monje Colillanca
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R.U.T. |
13.525.272-7 |
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Sucursal |
Distribuidora de frutas y verduras emanuel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181709
| Suministros para el horno | 3570 | Unidad no definida | HUEVO EXTRA 61-68 GR. UNIDAD | HUEVO EXTRA 61-68 GR. UNIDAD |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 421.260
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$ 419.975
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Total Neto
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$ 419.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.795
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$ 499.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.