Orden de Compra. Nº620279-269-SE20 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA MENÚ DIARIO "
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-269-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA MENÚ DIARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 79795,212
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2020
TítuloDescripción
INFORMACIÓN AL PROVEEDOR

1.- El proveedor debe ACEPTAR la Orden de Compra con el propósito de "RECIBIR CONFORME" los productos,  sólo de esta forma se procederá al pago de la factura emitida.

2.- Los productos indicados en la presente Orden de Compra,  deben ser entregados de forma parcial, no obstante,  una vez que sea enviada a proveedor la orden de compra,  debe cumplir con la entrega de acuerdo a la cantidad de días que se indicó en su oferta o cotización, para las siguientes entregas,  los requerimientos se podrán realizar vía correo electrónico u otro medio de comunicación que sea coordinado con la empresa y el responsable de esta Orden de Compra, y  debe ser satisfecha en la misma cantidad de días informados por el proveedor.

3.- En caso que un plazos de entrega resulte ser un día feriado o fin de semana  los productos podrán ser entregados el día hábil siguiente.

4.-El proveedor debe tomar conocimiento del adjunto denominado "Requerimiento".

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora de frutas y verduras emanuel
Razón Social Andres Monje Colillanca
R.U.T. 13.525.272-7
Sucursal Distribuidora de frutas y verduras emanuel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno3570Unidad no definidaHUEVO EXTRA 61-68 GR. UNIDADHUEVO EXTRA 61-68 GR. UNIDAD $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.260 $ 419.975
Total Neto $ 419.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.795
TOTAL OC $ 499.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.