Orden de Compra. Nº620279-290-AG20 "ASEO, MICALVI"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-290-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ASEO, MICALVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 55974
Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CHINQUIHUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DEL SUR
Razón Social COMERCIALIZADORA CHRISTIAN ALT TRUNCE E.I.R.L
R.U.T. 77.192.692-4
Sucursal COMERCIALIZADORA DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA DE 70 X 90 CMS  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111704
Papel higiénico48RolloPAPEL HIGIÉNICO, ROLLO DE 50 MTS.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos60BotellaCLORO GEL, BOTELLA DE 900 ML  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, ROLLO DE 250 MTS. (PAQUETE DE 2 ROLLOS)  $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
14111704
Papel higiénico6UnidadPAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL, ROLLO DE 500 MTS. (PAQUETE DE 6 ROLLOS)  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 279.600
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 55.974
TOTAL OC $ 350.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.