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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620279-294-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de letreros en madera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
72167,776 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ricard Albino |
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Razón Social |
Grabados corte y fresado CNC Ricardo Parada Sanfur
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R.U.T. |
76.668.517-k |
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Sucursal |
Ricard Albino |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 8 | Unidad no definida | Letreros tallados bajo relieve en madera de alerce de 2", de 30x50 cms. Texto en color blanco. | Letreros tallados bajo relieve en madera de alerce de 2", de 30x50 cms. Texto en color blanco. |
$ 47.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 379.832
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$ 379.830
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Total Neto
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$ 379.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.168
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$ 451.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.