Orden de Compra. Nº620279-305-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 620279-160-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-305-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 620279-160-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 245461
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SUR EXPRESS SPA
Razón Social INMOBILIARIA, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SUR E
R.U.T. 77.023.328-3
Sucursal INVERSIONES SUR EXPRESS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial15PaqueteTOALLA PAPEL PARA MANOS 250 METROS X 02 RLTOALLA PAPEL PARA MANOS 250 METROS X 02 RL $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111704
Papel higiénico70PaquetePAPEL HIGIÉNICO 300 MTS X 06 RLPAPEL HIGIÉNICO 300 MTS X 06 RL $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE AMBIENTAL VARIEDADESDESODORANTE AMBIENTAL VARIEDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
47131806
Barniz o ceras de muebles30UnidadLUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500 MLLUSTRA MUEBLES VIRGINIA 500 ML $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47131803
Desinfectantes domésticos70UnidadCLORO CONCENTRADO 4 LTCLORO CONCENTRADO 4 LT $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
24111503
Bolsas de plástico120PaquetePAQUETE BOLSA DE BASURA 110 X 120PAQUETE BOLSA DE BASURA 110 X 120 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.800 $ 358.800
Total Neto $ 1.290.900
Descuento $ 0
Cargos $ 1.000
IVA  19  % $ 245.461
TOTAL OC $ 1.537.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.