Orden de Compra. Nº620279-471-MC18 "Adquisición de Artículos para mantención"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-471-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos para mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71203,26
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENE
Razón Social RENE JARA RIQUELME
R.U.T. 11.689.364-9
Sucursal RENE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10Unidad no definidaSaco de CementoSaco de Cemento $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090
31201606
Calafateos5Unidad no definidaSilicona BlancaSilicona Blanca $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.305
86131502
Pintura4Unidad no definidaGalón CarbonileumGalón Carbonileum $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084
30181503
Duchas10Unidad no definidaKit Duchas Kit Duchas $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua10Unidad no definidaGalón oleo BlancoGalón oleo Blanco $ 14.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.640 $ 146.640
11121603
Troncos10Unidad no definidaPino 2x2x3.20Pino 2x2x3.20 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
11121603
Troncos10Unidad no definidaPino 2x3x3.20Pino 2x3x3.20 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad no definidaBekronBekron $ 19.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880
31211504
Pinturas de cobertura5Unidad no definidaPasta MuroPasta Muro $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
Total Neto $ 374.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.203
TOTAL OC $ 445.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.