Orden de Compra. Nº
620279-471-MC18
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Adquisición de Artículos para mantención
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Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620279-471-MC18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Artículos para mantención
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
71203,26
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENE
Razón Social
RENE JARA RIQUELME
R.U.T.
11.689.364-9
Sucursal
RENE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
10
Unidad no definida
Saco de Cemento
Saco de Cemento
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.090
$ 31.090
31201606
Calafateos
5
Unidad no definida
Silicona Blanca
Silicona Blanca
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.305
$ 11.305
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
Galón Carbonileum
Galón Carbonileum
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.084
$ 30.084
30181503
Duchas
10
Unidad no definida
Kit Duchas
Kit Duchas
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.700
$ 53.700
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
10
Unidad no definida
Galón oleo Blanco
Galón oleo Blanco
$ 14.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.640
$ 146.640
11121603
Troncos
10
Unidad no definida
Pino 2x2x3.20
Pino 2x2x3.20
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
11121603
Troncos
10
Unidad no definida
Pino 2x3x3.20
Pino 2x3x3.20
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad no definida
Bekron
Bekron
$ 19.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.880
$ 59.880
31211504
Pinturas de cobertura
5
Unidad no definida
Pasta Muro
Pasta Muro
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.655
$ 13.655
Total Neto
$ 374.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.203
TOTAL OC
$ 445.957
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.