Orden de Compra. Nº
620279-488-MC18
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Adquisición de Artículos para mantención
"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620279-488-MC18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Artículos para mantención
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
76679,25
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENE
Razón Social
RENE JARA RIQUELME
R.U.T.
11.689.364-9
Sucursal
RENE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181505
Taza de WC
10
Unidad no definida
Kit fiting estanque wc
Kit fiting estanque wc
$ 6.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.610
$ 62.610
30181512
Asientos de inodoro
10
Unidad no definida
Tapas wc fanaloza
Tapas wc fanaloza
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.140
$ 67.140
39101605
ampolletas fluorescentes
30
Unidad no definida
Ampolletas led 9w
Ampolletas led 9w
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.170
$ 49.170
39101701
Tubos fluorescentes
30
Unidad no definida
tubo fluorescente 36w
tubo fluorescente 36w
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
23231602
Rodillo de terminación
10
Unidad no definida
Rodillo chiporro
Rodillo chiporro
$ 3.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.970
$ 35.970
27111704
Enchufes
5
Unidad no definida
Enchufes emb. 3p bticino
Enchufes emb. 3p bticino
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.335
$ 15.335
31201606
Calafateos
10
Unidad no definida
Silicona blanca baño y cocina sika
Silicona blanca baño y cocina sika
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.660
$ 58.660
31211904
Brochas
30
Unidad no definida
Brochas prof. 3"
Brochas prof. 3"
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.910
$ 47.910
31211904
Brochas
30
Unidad no definida
Brochas prof. 2"
Brochas prof. 2"
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
Total Neto
$ 403.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.679
TOTAL OC
$ 480.254
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.