Orden de Compra. Nº620279-60-AG26 "IDISMONTT - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra IDISMONTT - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 56854,27
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 10
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10UnidadADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA  $ 4.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.860 $ 49.860
14111704
Papel higiénico30UnidadPAÑO SPONGI X 3 UNIDADES  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
53131608
Jabones4UnidadJABÓN DE MANO GRANEL ECONÓMICO 5 LTS  $ 2.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.196 $ 11.196
47121806
Escurridor de trapero40UnidadTRAPERO VIRUTEX O SIMILAR, CON OJHAL 50*50 CM.  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720
47131816
Desodorantes40UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO 5 LTS.LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LTS. $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579 $ 3.579
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadINSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS.INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS. $ 1.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.210 $ 27.210
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo36UnidadTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE C/ OJAL 40*60 CM.TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE C/ OJAL 40*60 CM. $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.988 $ 47.988
47121701
Bolsas de basura120UnidadBOLSA DE BASURA 70X90, ROLLO DE 10 UND.BOLSA DE BASURA 70X90, ROLLO DE 10 UND. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680
Total Neto $ 299.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.854
TOTAL OC $ 356.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.