Orden de Compra. Nº
620279-60-AG26
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IDISMONTT - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
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Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620279-60-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
IDISMONTT - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
56854,27
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 10
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 10
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
$ 4.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.860
$ 49.860
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
PAÑO SPONGI X 3 UNIDADES
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
53131608
Jabones
4
Unidad
JABÓN DE MANO GRANEL ECONÓMICO 5 LTS
$ 2.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.196
$ 11.196
47121806
Escurridor de trapero
40
Unidad
TRAPERO VIRUTEX O SIMILAR, CON OJHAL 50*50 CM.
$ 493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.720
$ 19.720
47131816
Desodorantes
40
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LTS.
LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LTS.
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.579
$ 3.579
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS.
INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS.
$ 1.814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.210
$ 27.210
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
36
Unidad
TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE C/ OJAL 40*60 CM.
TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE C/ OJAL 40*60 CM.
$ 1.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.988
$ 47.988
47121701
Bolsas de basura
120
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90, ROLLO DE 10 UND.
BOLSA DE BASURA 70X90, ROLLO DE 10 UND.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.680
$ 79.680
Total Neto
$ 299.233
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.854
TOTAL OC
$ 356.087
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.