Orden de Compra. Nº
620279-69-SE20
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Adquisicion de artículos de higiene y protección personal
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Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620279-69-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de artículos de higiene y protección personal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T.
61.980.010-9
Dirección de Facturación
Av. Diego Portales 2300, Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
233128,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Diego Portales 2300, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria la bomba
Razón Social
PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T.
9.644.832-5
Sucursal
ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
38
Unidad
PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.200
$ 224.200
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
58
Unidad
BUZO DE TRABAJO DESECHABLE
BUZO DE TRABAJO DESECHABLE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.346
$ 141.346
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
168
Unidad
JABON LIQUIDO DOYPACK 1LT
JABON LIQUIDO DOYPACK 1LT
$ 2.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.752
$ 346.752
47131803
Desinfectantes domésticos
280
Unidad
CLORO LIQ CONCENTAL VAL X 1 LITRO
CLORO LIQ CONCENTAL VAL X 1 LITRO
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.320
$ 376.320
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad
CLORO GEL CAVA ACTIVE PLUS MENTA X 900
CLORO GEL CAVA ACTIVE PLUS MENTA X 900
$ 1.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.980
$ 100.980
31211903
Equipo para protección
8
Unidad
ANTIPARRAS TOOLCRAFT
ANTIPARRAS TOOLCRAFT
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.088
31211903
Equipo para protección
12
Unidad
ANTIPARRAS SAFETY NEGRA
ANTIPARRAS SAFETY NEGRA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
31211903
Equipo para protección
3
Unidad
ANTIPARRAS NEGRAS
ANTIPARRAS NEGRAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
31211903
Equipo para protección
1
Unidad
ANTIPARRAS TOOLCRAFT AMBAR
ANTIPARRAS TOOLCRAFT AMBAR
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31211903
Equipo para protección
9
Unidad
ANTIPARRAS SAFETY TRANSPARANTE
ANTIPARRAS SAFETY TRANSPARANTE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
Total Neto
$ 1.226.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 233.128
TOTAL OC
$ 1.460.118
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.