Orden de Compra. Nº620279-69-SE20 "Adquisicion de artículos de higiene y protección personal"
Recuerde que el responsable del pago es BASE NAVAL PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620279-69-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de artículos de higiene y protección personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.010-9
Dirección de Facturación Av. Diego Portales 2300, Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 233128,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Diego Portales 2300, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria la bomba
Razón Social PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA
R.U.T. 9.644.832-5
Sucursal ferreteria la bomba
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel38UnidadPAPEL INDUSTRIAL 250 MTSPAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.200 $ 224.200
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro58UnidadBUZO DE TRABAJO DESECHABLEBUZO DE TRABAJO DESECHABLE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.346 $ 141.346
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción168UnidadJABON LIQUIDO DOYPACK 1LTJABON LIQUIDO DOYPACK 1LT $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.752 $ 346.752
47131803
Desinfectantes domésticos280UnidadCLORO LIQ CONCENTAL VAL X 1 LITROCLORO LIQ CONCENTAL VAL X 1 LITRO $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.320 $ 376.320
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadCLORO GEL CAVA ACTIVE PLUS MENTA X 900CLORO GEL CAVA ACTIVE PLUS MENTA X 900 $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.980 $ 100.980
31211903
Equipo para protección8UnidadANTIPARRAS TOOLCRAFTANTIPARRAS TOOLCRAFT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
31211903
Equipo para protección12UnidadANTIPARRAS SAFETY NEGRAANTIPARRAS SAFETY NEGRA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
31211903
Equipo para protección3UnidadANTIPARRAS NEGRASANTIPARRAS NEGRAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31211903
Equipo para protección1UnidadANTIPARRAS TOOLCRAFT AMBARANTIPARRAS TOOLCRAFT AMBAR $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31211903
Equipo para protección9UnidadANTIPARRAS SAFETY TRANSPARANTE ANTIPARRAS SAFETY TRANSPARANTE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
Total Neto $ 1.226.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.128
TOTAL OC $ 1.460.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.