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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620304-162-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Adquisiciones - Funcionamiento |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.020.568-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.020.568-5 |
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Dirección de Facturación |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
89,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA ENLACE SPA |
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Razón Social |
INGENIERIA ENLACE SPA
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R.U.T. |
76.084.932-4 |
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Sucursal |
INGENIERIA ENLACE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-LP14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 | (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(472)
; SERVICIO POR US$0,01(88)
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US$ 472,88
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 472,88
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US$ 472,88
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Total Neto
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US$ 472,88
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 89,85
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 562,73
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.