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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620304-191-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales pintura dependencias DIVAE.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Adquisiciones - Funcionamiento |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.020.568-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.020.568-5 |
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Dirección de Facturación |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
4378,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2016 |
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Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 5 | | (982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073 | (982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.945
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$ 15.945
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31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 1 | | (991089) DILUYENTE DIDEVAL AGUARRÁS MINERAL 5 LITROS 1008362 | (991089) DILUYENTE DIDEVAL AGUARRÁS MINERAL 5 LITROS ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.100
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$ 7.100
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Total Neto
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$ 23.045
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.379
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 27.424
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.