Orden de Compra. Nº620304-233-CM18 "Publicación prensa escrita."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 620304-233-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Publicación prensa escrita.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Adquisiciones - Funcionamiento
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.020.568-5
Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651 (ex 1640)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.020.568-5
Dirección de Facturación Santa Isabel 1651 (ex 1640)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 137262
Dirección de Envío de la Factura Santa Isabel 1651 (ex 1640)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P
R.U.T. 90.193.000-7
Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-lp13
Avisos en prensa impresa1 (1102001 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001(1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 722.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.429 $ 722.429
Total Neto $ 722.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.262
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 859.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.