|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
620304-241-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SCANNERS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Adquisiciones - Funcionamiento |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.020.568-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.020.568-5 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAGENS S.A. |
|
Razón Social |
MAGENS S.A.
|
|
R.U.T. |
76.271.597-k |
|
Sucursal |
MAGENS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211711
| Escáner | 2 | Unidad | (1388266) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 UNIDAD Codigo; Region RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 | (1388266) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 UNIDAD 1414767 |
US$ 327,85
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 655,70
|
US$ 655,70
|
|
|
Total Neto
|
US$ 655,70
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
US$ 655,70
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.