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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
620304-57-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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620304-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Adquisiciones - Funcionamiento |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.020.568-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Isabel 1651 (ex 1640) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.020.568-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Santa Isabel 1651 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2394957,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Santa Isabel 1651 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT |
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Razón Social |
PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA
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R.U.T. |
76.984.183-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Unidad | Servicio de arriendo de impresoras | oferto los equipos solicitados, con las especificaciones tecnicas regidas en las bases |
$ 12.605.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605.042
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$ 12.605.042
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Total Neto
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$ 12.605.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.394.958
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$ 15.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.