Orden de Compra. Nº
620956-18-AG24
"
Compra ágil: 620956-18-COT24, materiales
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
620956-18-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra ágil: 620956-18-COT24, materiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Complejo Fronterizo Jeinimeni
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA
R.U.T.
60.511.112-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE GENERAL CARRERA
R.U.T.
60.511.112-2
Dirección de Facturación
Camino Internacional S/N
Comuna
Chile Chico
Impuesto
7991,02
Dirección de Envío de la Factura
Camino Internacional S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T.
10.516.366-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15111509
Gas metilacetileno propadieno (MAPP)
1
Unidad
cartucho de gas butano
cartucho de gas butano
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40142613
Conectores de tubo
2
Unidad
conectores HI 1/2 para soldar
conectores HI 1/2 para soldar
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.606
$ 2.606
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad
una cinta de teflón
una cinta de teflón
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
40142613
Conectores de tubo
2
Unidad
acoples de cobre para soldar 1/2
acoples de cobre para soldar 1/2
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
codos de cobre 1/2
codos de cobre 1/2
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
40142613
Conectores de tubo
2
Unidad
conectores HE 1/2 para soldar
conectores HE 1/2 para soldar
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
41114201
Cintas de medir
1
Unidad
huincha de medir de 8 metros
huincha de medir de 8 metros
$ 4.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.664
$ 4.664
21101510
Cañerías o tuberías de riego
4
Metro Lineal
4 metros de cañería de cobre 1/2
4 metros de cañería de cobre 1/2
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.824
$ 18.824
23171529
La soldadura o el kit
1
Rollo
rollo de soldadura estaño al 50%
rollo de soldadura estaño al 50%
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294
$ 5.294
Total Neto
$ 42.058
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.991
TOTAL OC
$ 50.049
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.424.858-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
10.516.366-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.