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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-1364-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
621-672-LR24; 4500036344 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621-672-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
211234780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 285800 | Unidad | MALLA TEJIDA 7 X 9 CM CON DACC 100004027 | CUTIMED SORBACT MALLA 7 X 9 CM VENTA CAJA POR 40 UNIDASDES, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD |
$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.111.762.000
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$ 1.111.762.000
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Total Neto
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$ 1.111.762.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 211.234.780
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$ 1.322.996.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.