Orden de Compra. Nº621-1506-OC07 "621-898-LE07; 1100001195"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621-1506-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 621-898-LE07; 1100001195
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AGRADECEREMOS RETIRAR ANEXA DE DISTRIBUCION N°1-0-1000001195, ADEMAS SE ADJUNTA PETICION DE GARANTIA Y RESOLUCION ADJUDICATORIA
Proveniente de Licitación 621-898-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292904
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Total Neto $ 3.856.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 3.856.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.