Orden de Compra. Nº621-1614-SE21 "Renovación 621-702-LR20; Varios"
Recuerde que el responsable del pago es Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621-1614-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Renovación 621-702-LR20; Varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 621-702-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra (621)
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 63596456,1
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
Razón Social Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
R.U.T. 76.209.836-9
Sucursal Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general5000UnidadAP CONTAC MALLA POLIEST FLEX NO OCLUS (100005173)  $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.325.000 $ 19.325.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general2700UnidadAP ABS EXTRAF TEC ADH SILICO 20x20CM LRS (100005175)  $ 21.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.607.200 $ 57.607.200
42311505
Vendas o vendajes para uso general1512UnidadAP ESP POLI TECNO ADH SILICONA 10 X10CM (100005179)  $ 6.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.109.800 $ 9.109.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general450UnidadAPESP MICROAD TEC LIPCOLOIDE Y NANOOLIG (100005181)  $ 17.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.903.800 $ 7.903.800
42311505
Vendas o vendajes para uso general774UnidadAP ABS HIDROFIB/PLATA 9A11 X9A11CM (100005182)  $ 15.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.014.028 $ 12.014.028
42311510
Vendaje de espuma1080UnidadAP ESP HIDROFIB/ALMOHADILLA 10X10CM (100005183) $ 7.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.148.600 $ 8.148.600
42311510
Vendaje de espuma360UnidadAP RINGER POLIHEX BIGUANIDA 10,2X 20,3CM (100005185)  $ 9.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403.800 $ 3.403.800
42311510
Vendaje de espuma468UnidadAPGASA ABS IMPREG VAS OPETROL10X20,6CM (100005186)  $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.352 $ 638.352
42311510
Vendaje de espuma4000UnidadAP ESPUM POLIUR/AG/SILICONA 20X20CM (100005191)  $ 49.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.492.000 $ 199.492.000
42311511
Vendas de gasa450UnidadGASA TIPO IV HIDROFILA ROLLO 90 CM X 91M (100000704)  $ 22.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.981.900 $ 9.981.900
42311513
Vendaje de gel270UnidadGEL POLIHEXANIDA BETAINA X FRA 30 A 50ML (100004035)  $ 26.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.093.710 $ 7.093.710
Total Neto $ 334.718.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.596.456
TOTAL OC $ 398.314.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.