|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
621-445-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
621-90-LP12;4500006867 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
621-90-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
34444872 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HELIOS S A |
|
Razón Social |
HELIOS S A
|
|
R.U.T. |
93.791.000-2 |
|
Sucursal |
HELIOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 47960000 | Unidad | BOLSA PAPEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1/4 L CON UNIONES ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION PESO POR BOLSA NO INFERIOR A 1.7 G ANCHO FUELL ES LATERALES 40 MM (+ - 5) LARGO 175 MM (+ - 10) ANCHO (SIN INCLUIR FUELLE) 80 MM (+ - 10)ZGEN(100000226) | |
$ 4,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 191.840.000
|
$ 181.288.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 181.288.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.444.872
|
|
$ 215.733.672
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.