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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-48-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
621-1046-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621-1046-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
16539120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENVASES PLACART S.A. |
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Razón Social |
ENVASES PLACART S A
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R.U.T. |
96.725.740-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENVASES PLACART S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 3120000 | Unidad | EQ.INFUSION SCALP-VEIN I.V. 23GX18A20MM 100000565 | Equipo infusión SCALP-VEIN 23 g x 18 mm largo, con 2 alas flexibles con sistema antideslizante, tubo flexible PVC grado medico de 30 cm de largo. Aguja de acero inoxidable con punta biselada. Estéril, desechable, libre de látex. Rotulado de origen señala |
$ 28,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.360.000
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$ 87.048.000
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Total Neto
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$ 87.048.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.539.120
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$ 103.587.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.