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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-507-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 621-53-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
27069984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Textiles Zahr S.A. |
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Razón Social |
TEXTILES ZAHR S.A.
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R.U.T. |
93.049.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Textiles Zahr S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131504
| Hilo dental | 139680 | Unidad | SEDA O CINTA DENTAL DE PTFE DEBE POSEER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, LAS QUE DEBERAN ESTAR RESPALDADAS EN ROTULO DE ORIGEN O EN CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE: DEBE SER DE 50 METROS LARGO. ENVASE INDIVIDUAL, RESISTENTE QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. COTIZAR POR UNIDAD. | |
$ 1.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.473.600
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$ 142.473.600
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Total Neto
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$ 142.473.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.069.984
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$ 169.543.584
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.