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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-597-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
621-98-LR23; 4500031003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621-98-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
150906132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIR S.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.
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R.U.T. |
96.545.810-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIR S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 67884 | Unidad | 100000704 GASA TIPO IV HIDROFILA ROLLO 90 CM X 91M
| GASA HIDROFILA ROLLO 90 CM. ANCHO X 90 METROS LARGO,100% ALGODON DESGRASADO SIN APRESTO,LIBRE IMPUREZAS ASTILLAS, PELUSAS,POLVO,BASURAPESO X M2 MINIMO 24,5 GR,TRAMA 18 hebras y URDIEMBRE 26 hebras por cada 2,54 cms,PESO NO MENOS 2 KG,ENVASE RESISTENTE C |
$ 11.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 794.242.800
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$ 794.242.800
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Total Neto
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$ 794.242.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.906.132
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$ 945.148.932
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.