|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
621-86-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
621-1072-LQ25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
621-1072-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
14021278 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
|
Razón Social |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA
|
|
R.U.T. |
79.636.400-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271708
| Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 187300 | Unidad | MASCARILLA ADUL P/OX S/DOSI C/RESER Y TU (100000993) | MASCARILLA ADUL POX SDOSI CRESER Y TU 100000993 |
$ 394,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.796.200
|
$ 73.796.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 73.796.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.021.278
|
|
$ 87.817.478
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.