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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-902-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
621-455-LR25; 4500038520 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621-455-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
121326590 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Insuamerica |
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Razón Social |
INSUAMÉRICA SPA
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R.U.T. |
77.165.768-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Insuamerica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142220
| Citrato de fentanilo | 165860 | Unidad | FENTANILO 50MCG/HORA PARCHE TRANSDERMICO; 100002044 | FENTADUR PARCHE TRANSDERMICO 50 mcg-hora. Fentanilo. Registro ISP F-24749-24. Presentación: Caja x 5 parches. Valor ofertado corresponde a un parche. |
$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 638.561.000
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$ 638.561.000
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Total Neto
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$ 638.561.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.326.590
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$ 759.887.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.