|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
621-932-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
621-1319-LE09 ; 1-0-1000009581 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
621-1319-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST
|
|
R.U.T. |
61.608.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3981700,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HOSPIRA |
|
Razón Social |
HOSPIRA CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.236.180-9 |
|
Sucursal |
HOSPIRA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221609
| Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos | 4752 | Unidad | SET INFUSION C/MACROGOTEO P/BOMBA INFUSION MODELO LC 5000 Y MODELO XL ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO
225-7269-000 | |
$ 4.410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.956.320
|
$ 20.956.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.956.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.981.701
|
|
$ 24.938.021
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.