Orden de Compra. Nº621-936-SE24 "R 621-710-LR22; 4500034955, 4500034956, 4500034957"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621-936-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra R 621-710-LR22; 4500034955, 4500034956, 4500034957
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras del Giro 621
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
R.U.T. 61.608.700-2
Dirección de Facturación San Eugenio N° 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 214826236
Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WATTS S.A.
Razón Social WATT'S S.A
R.U.T. 76.455.830-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WATTS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla59760UnidadPURITA +PRO2 MOD. 1- ZONA 1 BOL 1 KG; 100007013   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.250.400 $ 286.250.400
50131701
Leche o productos de mantequilla104740UnidadPURITA +PRO2 MOD. 1- ZONA 3 BOL 1 KG; 100007015   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.230.600 $ 491.230.600
50131701
Leche o productos de mantequilla29740UnidadPURITA +PRO2 MOD. 1- ZONA 4 BOL 1 KG; 100007016   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.532.600 $ 133.532.600
50131701
Leche o productos de mantequilla48920UnidadPURITA +PRO2 MOD. 1- ZONA 5 BOL 1 KG; 100007018   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.650.800 $ 219.650.800
Total Neto $ 1.130.664.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.826.236
TOTAL OC $ 1.345.490.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.