Orden de Compra. Nº621921-114-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621921-114-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 53628
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos15 (1018674 )ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR 1038746(1018674) ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
12164102
2239-10-LP12
Aditivos ácidos15 (959393 )ADITIVO LOCTITE LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS 220 ML 976393(959393) ADITIVO LOCTITE LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS 220 ML; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250
27112801
2239-10-LP12
Brocas10 (990832 )BROCA BAUKER BROCA CONCRETO 6MM - 1UN 1008067(990832) BROCA BAUKER BROCA CONCRETO 6MM - 1UN ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
40101604
2239-10-LP12
Ventiladores3 (1029841 )EXTRACTOR DE AIRE BROAN PA/TE B300 C/DAMPER UNIDAD 1050126(1029841) EXTRACTOR DE AIRE BROAN PA/TE B300 C/DAMPER UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 282.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.628
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 335.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.