Orden de Compra. Nº621921-126-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621921-126-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 34640
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica12 (1225708 )CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM CATAHUA 2.34 M2 UNIDAD 1251740(1225708) CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM CATAHUA 2.34 M2 UNIDAD; Código: 271421-3 ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $682 $ 8.526,00 $ 0,00 $ 8.184,00 $ 102.312 $ 110.496
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento2 (991047 )FRAGÜE TOPEX CAFE CLARO 5 KILOS 1008320(991047) FRAGÜE TOPEX CAFE CLARO 5 KILOS; Código: 230353-1; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $530 $ 6.623,00 $ 0,00 $ 1.060,00 $ 13.246 $ 14.306
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos12 (1361531 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017(1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: 43728X; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $378 $ 4.725,00 $ 0,00 $ 4.536,00 $ 56.700 $ 61.236
Total Neto $ 186.038
Descuento $ 3.721
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.640
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 216.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.