Orden de Compra. Nº621921-4-AG25 "Materiales LAN PM Ejército compra ágil: 621921-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621921-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales LAN PM Ejército compra ágil: 621921-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones - JEFCOM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 320340,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial EseGe SpA
Razón Social COMERCIAL ESEGE SPA
R.U.T. 76.789.242-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial EseGe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101806
Cintas de caja registradora5UnidadCinta Rotuladora PT90 Brother  $ 9.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
41112103
Sensores de fibra óptica10UnidadConversor de medios monomodo SC a RJ45  $ 20.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.180 $ 203.180
39121429
Conector de fibra óptica40UnidadConversor de medios multimodo SC a RJ45  $ 20.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.600 $ 835.600
39121429
Conector de fibra óptica20UnidadJumper ST/SC monomodo 3mt  $ 4.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.740 $ 88.740
39121429
Conector de fibra óptica10UnidadJumper LC/SC multimodo 3mt  $ 4.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370
39121429
Conector de fibra óptica30UnidadJumper ST/ST multimodo 3mt  $ 3.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.430 $ 107.430
39121429
Conector de fibra óptica40UnidadJumper ST/SC multimodo 3mt  $ 6.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.880 $ 260.880
31162108
Anclajes de amarrar5PaqueteAmarras plásticas 4,6 x 300mm (100 unidades)Amarras plásticas 4,6 x 300mm (100 unidades) $ 3.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.405 $ 17.405
31162108
Anclajes de amarrar5UnidadAmarras plásticas 4,8 x 250mm (100 unidades)  $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.575 $ 12.575
31162108
Anclajes de amarrar5UnidadAmarras plásticas 2,5 x 10mm (100 unidades)  $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
26121705
Conjunto de cable de fibra óptica10UnidadPaños de limpieza antiestático para Fibra Óptica  $ 4.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.470 $ 44.470
12191601
Solventes de alcohol5UnidadAlcohol isopropílico Alcohol isopropílico $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.095 $ 19.095
Total Neto $ 1.686.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.341
TOTAL OC $ 2.006.346


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.