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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621921-48-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Data Center Enlace de Datos Internet |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621921-8-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Comunicaciones |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Las Perdices N° 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Perdices N° 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
2686249,0548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Perdices N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL CHILE S.A. |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
92.580.000-7 |
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Sucursal |
ENTEL CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | BOE | |
$ 438.012,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.628.072
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$ 2.628.071
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | ESCUELA DE PARACAIDISTA | |
$ 438.012,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 2.628.072
|
$ 2.628.071
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | CRIADERO MILITAR PUPUNAHUE | |
$ 253.167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.519.002
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$ 1.519.003
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | CAE | |
$ 245.868,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.475.208
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$ 1.475.208
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | RL N5 MAGALLANES | |
$ 262.898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.577.388
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$ 1.577.390
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | DESACO N5 LANCEROS | |
$ 463.509,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.781.054
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$ 2.781.051
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 6 | Unidad | DESMOT N11 CAUPOLICAN | |
$ 254.893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.529.358
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$ 1.529.360
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Total Neto
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$ 14.138.153
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.686.249
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$ 16.824.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.