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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621921-59-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
01-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 621921-12-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
error en la emisión de la orden de compra, por cambio de razón social. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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621921-12-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Comunicaciones |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Las Perdices N° 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Perdices N° 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Perdices N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUMISOLAR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.201.640-0 |
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Sucursal |
LUMISOLAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 15 | Unidad | Baterías de tecnología AGM especificaciones en bases técnicas anexo "A". | SEGUN BASES Y EETT.
PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS.
GARANTIA 36 MESES. |
$ 108.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.632.000
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$ 1.632.000
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Total Neto
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$ 1.632.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.632.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.