Orden de Compra. Nº621921-73-AG21 "Elementos para el Departamento Redes Especiales."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621921-73-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Elementos para el Departamento Redes Especiales.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 99859,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes3CajaCable UTP CAT5E para interior (305 mts)  $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.815 $ 100.815
31201602
Pastas4UnidadPASTA DE SOLDAR  $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044 $ 2.044
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica24UnidadCINTA AISLADORA NEGRA  $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.432 $ 21.432
31201606
Calafateos3UnidadPISTOLA CALAFATERA  $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.408 $ 6.408
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ24UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.088 $ 53.088
31201503
Cintas adhesivas de protección24UnidadCINTA ENGOMADA NEGRA  $ 2.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.688 $ 62.688
47131813
Limpia Pantalla18UnidadLIMPIA CONTACTO  $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
41113320
Kit de ensayos de aceite lubricante18UnidadLUBRICANTE WD-40  $ 4.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.340 $ 83.340
11101716
Estaño6UnidadESTAÑO  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.330
39121202
Canalización eléctrica12UnidadCANALETA 25X40 MM 2M  $ 7.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.672 $ 90.672
Total Neto $ 525.577
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.860
TOTAL OC $ 625.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.