Orden de Compra. Nº621921-74-AG21 "Elementos para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621921-74-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Elementos para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252084-2021 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 48235,6724
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaAUTOP CAB HEXAG 12X 2  $ 9.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.172 $ 9.172
31161509
Tornillos para muros en seco2UnidadTORNILLO PARA VOLCANITA 6X2"  $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868 $ 5.868
31161508
Tornillos para madera1UnidadTORNILLOS DE MADERA 6X1 1/2"  $ 3.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313 $ 3.313
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS  $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.384 $ 20.383
30103205
Enrejado de hierro17UnidadMETALCOM 3M 2X3X0,85  $ 3.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.326 $ 52.321
23171509
Soldadura4UnidadSOLDADURA PUNTA AZUL  $ 3.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.636 $ 14.635
13111308
Espuma del poliestireno12UnidadESPUMA EXPANSIVA  $ 4.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.516 $ 51.516
26121540
Cable galvanizado12UnidadGALVANIZADO EN FRIO  $ 8.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.660 $ 96.663
Total Neto $ 253.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.236
TOTAL OC $ 302.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.