Orden de Compra. Nº621923-12-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-23-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-12-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-23-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejército N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 720165/285303/2023 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 17228,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Galón1 galón de pintura esmalte anticorrosiva negra de 4lts 1 galón de pintura esmalte anticorrosiva negra de 4lts $ 25.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.607 $ 25.607
39121205
Canaletas para cables2UnidadCANALETAS ADHESIVAS PARA CABLEADOS DE 20X10 CANALETAS ADHESIVAS PARA CABLEADOS DE 20X10 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
23131503
Ruedas de esmerilado10Unidad02 discos de desbaste 4" para metal y 08 discos de corte 4" para metal02 discos de desbaste 4" para metal y 08 discos de corte 4" para metal $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.910 $ 15.910
30111504
Morteros18UnidadSACOS DE CEMENTO HORMIGÓN PREPARADO DE 25 KG SACOS DE CEMENTO HORMIGÓN PREPARADO DE 25 KG $ 2.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.008 $ 37.008
31211904
Brochas2Unidad2 brochas medianas de 2"2 brochas medianas de 2" $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024 $ 5.024
23171515
Electrodos para soldar1kilogramo1 kilogramo de electrodos para soldar punta azul de 33/21 kilogramo de electrodos para soldar punta azul de 33/2 $ 5.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.506 $ 5.506
Total Neto $ 90.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.228
TOTAL OC $ 107.903


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.216.938-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.