Orden de Compra. Nº621923-18-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-31-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-18-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-31-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejército N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 27757,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDEI E.I.R.L
Razón Social CONSTRUCCION E INGENIERIA DANIEL ESTEBAN PACHECO B
R.U.T. 76.076.282-2
Sucursal CDEI E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121435
Hilos o cables de conexión1UnidadALARGADOR 5 METROS CON 6 ENCHUFESALARGADOR 5 METROS CON 6 ENCHUFES $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345
86131502
Pintura1UnidadESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO 1/4GLESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO 1/4GL $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588 $ 6.588
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRODILUYENTE SINTÉTICO 1 LITRO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27111704
Enchufes5UnidadENCHUFES MACHOS INDUSTRIALESENCHUFES MACHOS INDUSTRIALES $ 4.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.320 $ 21.320
26121614
Cable de construcción1Unidad20 METROS DE CABLE (3X2.5 MM LINEAL)20 METROS DE CABLE (3X2.5 MM LINEAL) $ 91.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.560 $ 91.560
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA PARA MADERA 9"X11" GRANO 60"LIJA PARA MADERA 9"X11" GRANO 60" $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31201602
Pastas1UnidadPASTA MURO INTERIOR 1 KILOPASTA MURO INTERIOR 1 KILO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 5X18CMRODILLO 5X18CM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBANDEJA PLÁSTICA PARA RODILLO DE HASTA 23 CMBANDEJA PLÁSTICA PARA RODILLO DE HASTA 23 CM $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.236
Total Neto $ 146.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.758
TOTAL OC $ 173.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.