|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
621923-23-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES SICE JUNIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Inteligencia del Ejercito N2 Llaitún |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
53.314.945-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Las Perdices N° 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
53.314.945-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Las Perdices N° 700 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
45,1345 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Perdices N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.006.620-4 |
|
Sucursal |
MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 3 | | (1012161 )TONER LEXMARK E260A11L UNIDAD 1261589 | (1012161) TONER LEXMARK E260A11L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 80,80
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 242,40
|
US$ 242,40
|
|
|
Total Neto
|
US$ 242,40
|
|
Descuento
|
US$ 4,85
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 45,13
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 282,68
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.