Orden de Compra. Nº621923-24-CM15 "UTILES DE ASEO VII"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-24-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO VII
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Guerra Electronica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 25318,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIONFACTURAR CONFORME A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA
PAGOPARA EFECTOS DEL TRAMITE DE PAGO, LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 10 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : RM $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.070 $ 6.070
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (31003) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA GATILLO 500 CC 33040(31003) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA GATILLO 500 CC; Código: ;Región : RM $ 1.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.915 $ 6.915
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos5 (70455) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMÓN 5 LT 72492(70455) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMÓN 5 LT; Código: ;Región : RM $ 6.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.115 $ 31.115
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas5 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: ;Región : RM $ 2.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.905 $ 12.905
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel5 (975523) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 30X33 CM 12 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990523(975523) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 30X33 CM 12 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 10.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.445 $ 51.445
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.810 $ 8.810
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza10 (1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: ;Región : RM $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340
Total Neto $ 134.600
Descuento $ 1.346
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.318
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.