Orden de Compra. Nº621923-3-CM20 "MATERIALES DE OFICINA MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-3-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 79392
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1007010 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010(1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11465; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.272 $ 10.272
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso40 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.320 $ 88.320
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)16 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: 11833; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.312 $ 231.312
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1007651 )CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD; Código: 10738NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.678 $ 6.678
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1605277 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DAHLE TERMOLAMINADORA CARTA 3 75 MICRONES 100 UNIDADES 1607175(1605277) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DAHLE TERMOLAMINADORA CARTA 3 75 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 75091; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.583 $ 6.583
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado4 (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861(1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1345654 )MARCADOR TRATTO PIZARRA ROJO UNIDAD 1371908(1345654) MARCADOR TRATTO PIZARRA ROJO UNIDAD; Código: 12668RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230 $ 3.230
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262(1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: 76874; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1570633 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE AMARILLO NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD 1572533(1570633) NOTA AUTOADHESIVA TORRE AMARILLO NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD; Código: 36548AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.960
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores40 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector1 (1144808 )CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8ML 12 UNIDADES 1167219(1144808) CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8ML 12 UNIDADES; Código: 15105; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.657 $ 8.657
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito12 (1007995 )LÁPIZ GRAFITO BIC Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION UNIDAD 1025995(1007995) LÁPIZ GRAFITO BIC Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION UNIDAD; Código: 10556; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 972
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar5 (1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.765 $ 10.765
Total Neto $ 422.073
Descuento $ 4.221
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.392
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 497.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.