Orden de Compra. Nº621923-45-CM18 "MATERIALES DE OFICINA JULIO 4"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-45-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA JULIO 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143 del sistema 143.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 7002,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1332009 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) - TERMOLAMINAL CARTA 75 MC 100 UNIDADES 1358144(1332009) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) - TERMOLAMINAL CARTA 75 MC 100 UNIDADES; Código: LTC003; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación1 (1108958 )MICA HAND CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES 1128958(1108958) MICA HAND CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
44121604
2239-4-LP14
Timbres y Sellos3 (1518295 )TIMBRE JM IMPORT FECHADOR DE ESCRITORIO FOSKA UNIDAD 1520296(1518295) TIMBRE JM IMPORT FECHADOR DE ESCRITORIO FOSKA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487 $ 2.487
41111604
2239-4-LP14
Reglas1 (1356964 )REGLA NEOLITE BISELADA TRANSPARENTE GREEN 30CMS X 50 UNIDADES EMPAQUE 1383434(1356964) REGLA NEOLITE BISELADA TRANSPARENTE GREEN 30CMS X 50 UNIDADES EMPAQUE ; Código: NEOGPR30; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
46111502
2239-4-LP14
Minas55 (1006348 )MINAS ISOFIT 0.5 MM HB UNIDAD 1024348(1006348) MINAS ISOFIT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.235 $ 4.235
Total Neto $ 37.042
Descuento $ 185
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.003
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.