Orden de Compra. Nº621923-49-CM17 "MATERIALES PARA MANT. REP. 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-49-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. REP. 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Guerra Electronica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 22721,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
2239-10-LP12
Cemento4 (970319) CEMENTO CEMENTO LA UNION SANJUAN SACO 42,4 KG 987323(970319) CEMENTO CEMENTO LA UNION SANJUAN SACO 42,4 KG; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.008 $ 18.008
40141702
2239-10-LP12
Grifos2 (1018523) LLAVE DE PASO STRETTO LLAVE PASO CAMPANA 1/2 SO SO CROMADA UNIDAD 1038592(1018523) LLAVE DE PASO STRETTO LLAVE PASO CAMPANA 1/2 SO SO CROMADA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
11111611
2239-10-LP12
Grava8 (1032543) RIPIO (GRAVA) - SACO ARENA FINA 40 KG 1052650(1032543) RIPIO (GRAVA) - SACO ARENA FINA 40 KG; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
31211704
2239-10-LP12
Selladores2 (1035354) SELLADOR SEALED AIR ESPUMA NIVELADORA 10 M2 UNIDAD 1055417(1035354) SELLADOR SEALED AIR ESPUMA NIVELADORA 10 M2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
30181505
2239-10-LP12
Inodoros1 (1119189) WC FANALOZA WC CON ASIENTO PREMIUM BLANCO UNIDAD 1139189(1119189) WC FANALOZA WC CON ASIENTO PREMIUM BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980 $ 56.980
Total Neto $ 119.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.722
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 142.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.