Orden de Compra. Nº621923-68-MC19 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-68-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 32974,2511
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5Unidad16187X RODILLO LANA TERMOF 7P 18CM16187X RODILLO LANA TERMOF 7P 18CM $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.930 $ 10.929
31211904
Brochas5Unidad2124947 SET 3 BROCHAS 1" + 2" + 3" NARANJO2124947 SET 3 BROCHAS 1" + 2" + 3" NARANJO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.665 $ 14.664
86131502
Pintura1Unidad533033 PZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5GL533033 PZA/FACHADA B/INTERMEDIA 5GL $ 73.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.580 $ 73.580
86131502
Pintura1Unidad974676 ESM AGUA SEMIBRILL BLANCO 5GL974676 ESM AGUA SEMIBRILL BLANCO 5GL $ 55.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.906 $ 55.906
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad327700 DILUYENTE DUCO 5LT QU327700 DILUYENTE DUCO 5LT QU $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.471
Total Neto $ 173.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.974
TOTAL OC $ 206.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.