Orden de Compra. Nº621923-75-CM18 "ÚTILES DE ASEO NOVIEMBRE 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621923-75-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO NOVIEMBRE 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Inteligencia del Ejercito N2 Llaitún
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Perdices N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema 255.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 53.314.945-6
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 29631
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos15 (981320 )TRAPERO MANOS DE CHILE SIMPLE C/OJAL ALGODON PESADO 50 X 70 996780(981320) TRAPERO MANOS DE CHILE SIMPLE C/OJAL ALGODON PESADO 50 X 70; Código: 87174; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.315 $ 9.315
0
2239-7-LP12
 10 (979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (1027694 )LIMPIA PISOS TREMEX AROMA BAMBU 900 CC UNIDAD 1047956(1027694) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA BAMBU 900 CC UNIDAD; Código: 76905BM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216 $ 21.216
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (1357117 )DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 480 CC VAINILLA UNIDAD 1383587(1357117) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 480 CC VAINILLA UNIDAD; Código: 91654VA; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas12 (1523729 )INSECTICIDA KILLER 1000 MOSQUITOS Y ZANCUDOS 560 CC UNIDAD 1525730(1523729) INSECTICIDA KILLER 1000 MOSQUITOS Y ZANCUDOS 560 CC UNIDAD; Código: 88207; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.868 $ 14.868
0
2239-7-LP12
 20 (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: 80435LV; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.040 $ 37.040
47131615
2239-7-LP12
Escobillones7 (979647 )ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO SUPER GRANDE 30 CM 994779(979647) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO SUPER GRANDE 30 CM ; Código: 85032; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.987 $ 14.987
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas15 (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.165 $ 18.165
Total Neto $ 155.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.631
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 185.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.