|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
622-1084-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA TGR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
3211438,75636 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-07-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Juan Alberto Martinez Osses |
|
Razón Social |
JUAN ALBERTO MARTINEZ OSSES
|
|
R.U.T. |
5.584.848-3 |
|
Sucursal |
Juan Alberto Martinez Osses |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 2 | Mes | Servicios de vigilancia por los meses de junio y julio de 2014 para la TGR. | |
$ 8.451.155,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.902.310
|
$ 16.902.309
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.902.309
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.211.439
|
|
$ 20.113.748
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.