Orden de Compra. Nº622-143-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 622-11293-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería General de la República
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-143-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622-11293-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622-11293-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social Tesorería General de la República
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Piso 7 - Of. 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería General de la República
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 796947,78
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge riquelme ortiz
Razón Social JORGE ANTONIO RIQUELME ORTIZ
R.U.T. 6.870.746-3
Sucursal jorge riquelme ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Construcción de edificios1Unidad Cielos modulares Tesorería Provincial de Osorno $ 4.194.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.194.462 $ 4.194.462
Total Neto $ 4.194.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 796.948
TOTAL OC $ 4.991.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.