Orden de Compra. Nº622-167-SE24 "SS1053/24 Reparación Vehículo GJGK-88 "
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-167-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SS1053/24 Reparación Vehículo GJGK-88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 495 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 20 Oficina 73
Comuna Santiago
Impuesto 65056
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 20 Oficina 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Movil Services Arredondo E.I.R.L.
Razón Social PATRICIO ARREDONDO VEGA SERVICIO AUTOMOTRIZ EMPRES
R.U.T. 77.394.207-2
Sucursal Movil Services Arredondo E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidadreparación de frenos completos a vehículo fiscal patente GJGK-88, reparación requerida para la continuidad y seguridad del uso del vehículo. servicios de mano de obra, repuestos, Trabajos externos. $ 342.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.400 $ 342.400
Total Neto $ 342.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.056
TOTAL OC $ 407.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.