|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
622-1703-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pago a Comercial Extensión Ltda. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
762945 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EXTENSION LIMITADA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZACION DE SOFTWARE EXTENSION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
96.904.700-4 |
|
Sucursal |
EXTENSION LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111711
| Desarrolladores de software | 1 | Unidad no definida | Servicio soporte anual para el segundo año, del contrato de prestación de servicios, por el periodo correspondiente del 04 de septiembre de 2010 y el 03 de septiembre de 2011.
| Servicio soporte anual para el segundo año, del contrato de prestación de servicios, por el periodo correspondiente del 04 de septiembre de 2010 y el 03 de septiembre de 2011.
|
$ 4.015.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.015.500
|
$ 4.015.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.015.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 762.945
|
|
$ 4.778.445
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.