|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
622-178-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SS 606/21 Servicio de sanitización y desinfección COVID-19 TGR. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.805.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
81474,071 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIMPIEZA AMBIENTAL |
|
Razón Social |
ECO TOOLS SPA
|
|
R.U.T. |
77.144.344-3 |
|
Sucursal |
LIMPIEZA AMBIENTAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 7 | Unidad no definida | Servicio para la sanitización y desinfección COVID-19 semanal efectuado durante el periodo del 18 al 30 de abril de 2021. | Servicio para la sanitización y desinfección COVID-19 semanal efectuado durante el periodo del 18 al 30 de abril de 2021. |
$ 61.259,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 428.813
|
$ 428.811
|
|
|
Total Neto
|
$ 428.811
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.474
|
|
$ 510.285
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.