Orden de Compra. Nº622-1807-SE11 "ALOJAMIENTO 622-127-L111"
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622-1807-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO 622-127-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 622-127-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería General de la República
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Oficina 73 (ADJUNTAR COPIA OC A FACT.)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.805.000-0
Dirección de Facturación TEATINOS 20 OFICINA 73
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13140,4
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 20 OFICINA 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rivierahotel
Razón Social - - -
R.U.T. 83.066.500-5
Sucursal rivierahotel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Habitación doble1Unidad(noche con desayuno)   $ 69.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.160 $ 69.160
Total Neto $ 69.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.140
TOTAL OC $ 82.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.